宜春会计网:樟树市财政局积极推进财政内部审计
为了有效防范财政管理风险,推进财政工作规范化管理,根据财政部“财政部门每年对本部门有预算管理职能的内部各业务管理机构的重点检查数不得低于该类机构数的30%”的规定,该局制定了《樟树市财政局开展财政内部审计的实施方案》。方案明确财政内部审计从2015年1月16日至2月6日集中一段时间,对局机关各科室及下属单位开展一次全面内部审计。内审的期间为2014年1月1日至2014年12月31日的财政财务运行情况及结果,各项财经法规、制度、纪律执行情况及工作职责落实情况。内审的内容包括:资金安全、制度落实和工作责任等。共抽调20个精干人员组织5个检查组开展检查工作,检查工作实行“组长负责制”,对发现重大问题及时向相关责任领导报告。通过开展财政内部审计,进一步摸清家底,清理往来资金,清理资金指标,清理资金结存,及时堵塞制度上的漏洞,提高资金使用效益,保障财政资金和财政干部安全。
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